2021年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅
部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2021年部门预算说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
2021年部门预算已经市十五届人民代表大会第六次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2021年部门预算说明如下:
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市人大常委会办公厅是市人大常委会的综合办事机构,负责市人大常委会机关事务管理工作,为市人大常委会、市人大各专门委员会和市人大常委会其他办事机构工作的正常运转提供基础服务和后勤保障。
厦门市人大常委会办公厅作为市人大常委会的综合办事机构,其主要职责有:
1.根据常委会和主任会议的决定,草拟常委会的有关文件、工作报告、工作计划、会议决定和会议纪要等工作。
2.负责市人大会议、常委会会议、主任会议和以常委会名义召开的会议的筹备和会务工作。
3.做好常委会文件收发、文书处理、文书档案管理、印鉴信函管理、保密工作和机关办公自动化及机关计算机局域网建设和维护工作。
4.负责编印市人大常委会公报和人大信息。
5.负责市人大常委会机关的人事任免、调配、劳动工资、档案管理工作和做好机关的离退休干部的管理服务工作。
6.根据代表的意愿,负责联系和安排组织全国、省人大代表的视察、执法检查、专题调研活动;组织安排市人大代表的视察、执法检查、专题调研活动,协助以代表团、专门委员会、代表小组为单位组织的视察、执法检查、专题调研活动。
7.根据常委会年度立法计划的安排,组织立法项目的初审和审议工作,开展立法备选项目的调研工作。
8.检查、督促行政机关、审判机关和检察机关认真办理人民代表提出的议案以及建议、批评和意见,按时答复代表。
9.办理人大代表和人民群众的来信来访工作。
10.负责机关的行政事务、财务管理、生活福利、安全保卫,为机关工作人员的工作和生活提供服务。
11.做好全国各地人大来厦考察交流人员的接待工作。
12.办理市人大常委会领导交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
厦门市人大常委会办公厅机关包括市人大7个专门委员会和市人大常委会3个办事机构1个二级机构,即:市人大法制委员会、市人大财经委员会、市人大监察司法委员会、市人大城建环资委员会、市人大教科文卫委员会、市人大华侨外事委员会,市人大社会建设委员会、市人大常委会办公厅、市人大常委会研究室、市人大常委会人事代表工作室及市人大常委会信访局。其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 |
机关 |
78 |
119 |
市人大常委会机关人员定编78名,现在职人员119名;非在编17人;离退休93人。
三、部门主要工作任务
2021年是“十四五”规划开启之年,也是本届人大常委会的收官之年。市人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平法治思想,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会和浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神,在市委的坚强领导下,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,坚持围绕中心、服务大局、依法履职,创造性地做好立法、监督等工作,更好发挥代表作用,使人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关,努力为我市率先实现全方位高质量发展超越,更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市作出新的更大贡献。
第二部分 2021年部门预算说明
一、2021年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)厦门市人民代表大会常务委员会办公厅2021年收入预算为8703.39万元,比2020年预算数增加1761.36万元,增加25.37%,具体情况如下:
1.财政拨款收入8703.39万元,其中一般公共预算拨款收入8703.39万元,政府性基金拨款收入0万元;
2. 财政专户管理的事业收入0万元;
3. 事业收入(含批准留用) 0万元;
4.事业单位经营收入0万元;
5.上级补助收入0万元;
6. 附属单位上缴收入0万元;
7.历年结余0万元;
8.其他收入0万元;
9.其他资金0万元。
(二)厦门市人民代表大会常务委员会办公厅2021年支出预算为8703.39万元,比2020年预算数增加1761.36万元,增加25.37%,具体情况如下:
1.基本支出7761.39万元,其中,人员支出6895.67万元,公用支出865.72万元;
2.项目支出942万元;
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年度一般公共预算支出8703.39万元,比2020年预算数增加1761.36万元,增加25.37%,主要是由于人员业务资金调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行6351.71万元。主要用于人大事务支出。
(二)一般行政管理事务192.40万元。主要用于人大宣传等支出。
(三)人大会议191万元。主要用于全市人大会议支出。
(四)人大立法164.19万元。主要用于2021年度人大立法支出。
(五)人大监督169.91万元。主要用于2021预决算审查等业务支出。
(六)代表工作184万元。主要用于20201年代表活动经费支出。
(七)人大信访工作10.50万元。主要用于信访接待大厅安保、日常事务支出。
(八)机关事务15万元。主要用于机关文明工作。
(九)人大代表履职能力提升15万元。主要用于省三级代表履职平台维护等费用。
(十)归口管理的行政单位离退休900.83万元。主要用于离退休人员经费支出。
(十一)机关事业单位基本养老缴费支出262.93万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。
(十二)机关事业单位职业年金缴费支出49.35万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
(十三)行政单位医疗162.21万元。主要用于机关事业单位医疗支出。
(十四)公务员医疗补助34.36万元。主要用于机关事业单位医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2021年度政府性基金支出0万元,比2019年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市人民代表大会常务委员会办公厅2021年“三公”经费财政拨款预算数为16.23万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费16.23万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2021年预算安排0万元。主要原因是:暂未安排。
(二)公务接待费
2021年预算安排16.23万元。主要用于来厦外地人大等方面的接待活动。与上年预算相比持平,主要原因是:外地人大来厦预计一致。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元.主要原因是:车改单位无车辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅的机关运行经费财政拨款预算865.72万元,比2020年预算增加9.18万元,增加1.07%。
(二)政府采购情况
2021年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅政府采购预算总额68.81万元,其中:政府采购货物预算17.87万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算51万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,厦门市人民代表大会常务委员会办公厅所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
厦门市人民代表大会常务委员会办公厅2021年实行整体绩效目标管理的项目,涉及一般公共预算拨款942万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2021年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表